Geri Git   ForumSinsi - 2006 Yılından Beri > Eğitim - Öğretim - Dersler - Genel Bilgiler > Ekonomi / İktisat / İşletme

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
dönem, işlemleri, kaydı, muhasebe, sonu

Dönem Sonu Işlemleri Ve Muhasebe Kaydı

Eski 06-11-2009   #1
Şengül Şirin
Varsayılan

Dönem Sonu Işlemleri Ve Muhasebe Kaydı



BASİT BİR DÖNEM SONU İŞLEMİ ve MUHASEBE KAYITLARI
Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere çok yalın basite indirgenmiş bir dönemsonu uygulaması anlatacağım,biliyorum çoğunuz diyorsunuz ki ' Dönem içinde bütün işlemleri yapıyorum ama bir hesapları kapatamıyorum' dediğinizi duyargibiyim,bende size diyorum ki arkadaşlar aslında muhasebenin en basit tarafı hesapların kapatılmasıdırçok kaynaktan bilgi almış olabilirsiniz,çok geniş anlatımlar okumuş olabilirsiniz ama biz bugün bu eksiğimizi çok basit bir örnekle yok edeceğizAma sizin yapmanız gereken bu örneği geliştirmek olmalıdır

BİR ÖRNEK:Dönem başında açılış fişinin hemen ardından yapılan kayıtlar ve dönem sonuna kadar yapılan kayıtların bakiyeleri aşağıdaki gibi olsun

153-Ticari malların borç bakiyesi10000
770-GYG borç bakiyesi 400
760-PSDG borç bakiyesi600
191-İndkdv nin borç bakiyesi2000
600-Yisatışların alacak bakiyesi6000
391-Heskdv nin alacak bakiyesi1200
193-Peşödverve fon 200

DÖNEM SONU STOK 7000

Olduğunu varsayalım

Sevgili arkadaşlar burası GENEL GEÇİCİ MİZANDIR,
Genel geçici mizandan kesin mizana ulaşabilmek için envanter çıkarmamız gerekecektir yani saymak,tartmak,ölçmek ve değerlemek suretiyle bilanço günündeki varlıkları ve borçları kesin bir şekilde tespit etmeliyiz

1-önce kdv mahsubunu yapalım
1---------------------------------/-----------------
190-Devreden kdv 600
391-Hesapkdv 1200
191-İndkdv 2000
-----------------------------------------------------

2-STMM ni bulmalıyız,lütfen hatırlayınız TİCARİ MALLAR HESABININ BORÇ BAKİYESİ-DÖNEM SONU STOK=STMM yani 10000-7000=3000

2---------------------------/-----------------------------
621-stmm 3000
153-Tiçmall 3000
----------------------------------------------------------

Eğer başka bir işlem yoksa burası KESİN MİZAN dırArtık rahatlıkla dönem sonu işlemlerini yapabiliriz

1-Geçici vergi kaydı yapılmalıdır

1--------------------------------/------------------------
371-Dkpövvedyük 200
193-Peşödverve fonlar 200
----------------------------------------------------------
2-Yansıtmaları yapmalıyızYansıtma hesapları ilk kayıtta alacak yanlı çalışacaktır7 li gurupta her giderin +1 i o hesabın yansıtmasıdır örneğin 760 PSDG, 760+1=761 PSDG YANS

2------------------------------/---------------------------
631-PSDG 600
632-GYG 500
761-PSDG YANS 600
771-GYG YANS 400

__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Dönem Sonu Işlemleri Ve Muhasebe Kaydı

Eski 06-11-2009   #2
Şengül Şirin
Varsayılan

Cevap : Dönem Sonu Işlemleri Ve Muhasebe Kaydı



3--------------------------/------------------------------
761-PSDG YANS 600
771-GYG YANS 400
760-PSDG 600
770-GYG 400
-----------------------------------------------------------

4-Dönem içinde bütün gider ve zararların borç bakiyeleri alacaklanarak 690 hesabın borcuna gönderilecektir

4---------------------------/-----------------------------
690-DÖNEM K/Z 4000
621-STMM 3000
631-PSDG 600
632-GYG 400
---------------------------------------------------------

5-Dönem içinde kayda alınan bütün gelir ve karların alacak bakliyeleri borçlanarak 690 hesabın alacağına gönderilecektir

-------------------------/---------------------------------
600-Yiçi sat 6000
690-DÖNEM K/Z 6000
----------------------------------------------------------

6-Dönem karını borç ve alacak bakiyeleri birbirinden çıkartılarak DÖNEM (TİCARİ) KAR YADA ZARAR bulunacaktır6000-4000=2000 kar çıkmıştırYevmiye maddesi şeklindeki karın görünümü aşağıdaki gibidir(not: böyle bir kayıt olmaz sadece bilgi amaçlıdır)

---------------------------/----------------------------
xxxxxxxx 2000
690-DÖNEM KARI 2000
-------------------------------------------------------

7-Çıkan kar üzerinden vergi hesaplanmalıdır2000*20%=400

7-------------------------------/------------------------
691-DKYYKAR 400
370-DKYYK 400
----------------------------------------------------------

8- KKEG olmadığı varsayımıyla Vergi sonrası kar'a ulaşmış olacağız

8----------------------/---------------------------------
690-DÖNEM KARI 2000
691-DKYYKAR 400
692-DNET KARI 1600
---------------------------------------------------------
VE
9----------------------------/----------------------------
692-DNET KARI9 1600
590-DNET KARI 1600
----------------------------------------------------------

Bu son yevmiye kaydımızdan sonra kapanış kayıtları dediğimiz bütün hesapları ters kayıt yaparak sonlandırmış olacağız

NOT:Büyük defter kayıtlarındaki 6 lı gurupların bakiyeleri Gelir tablosunu,1,2,3,4,5 'li gurupların bakiyeleri Bilanço yu oluşturacaktır

__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Dönem Sonu Işlemleri Ve Muhasebe Kaydı

Eski 06-11-2009   #3
Şengül Şirin
Varsayılan

Cevap : Dönem Sonu Işlemleri Ve Muhasebe Kaydı



ZARAR OLDUĞUNU VARSAYDIĞIMIZDA İSE,

1ve
7 maddeler olmayacaktır, 6maddedeki hayali görünüm şöyle olacaktı,

6------------------/-------------------------------
690-DÖNEM ZARARI X
XXXXX X
---------------------------------------------------
7-----------------------------/-------------------------
692-DÖNEM NET K/Z X
690-DÖNEM ZARARI X
---------------------------------------------------------
8----------------------/---------------------------------
591-DÖNEM NET ZARARI X
692-DÖNEM NET K/Z X
---------------------------------------------------------

Sevgili arkadaşlar hesaplardan görüldüğü gibi işletmenin faaliyet sonucu tüm gelir ve giderleri bir sonuç hesabında yani 690 hesapta toplanmıştır,bu hesap alacak kalanı verdiğinde KAR, borç kalanı verdiğinde zarar oluşmuşturKar ettiği durumda gereken yasal yükümlülükler düşüldü ve kalan rakam 692 Dönem net karı veya zararı hesabına alacak kaydedildiBu alacak kalanı yani kar borçlanarak bir bilanço hesabı olan 590 Dönem net karı hesabının alacağına gönderildiBuradan ise yeni yılın açılış maddesinde 570 geçmiş yıllar hesabının alacağına gönderilecektir
Yeni yıl kaydı,kar ettiğinde yapılacak kayıt

----------------------------/---------------------
590-Dönem net karı x
570-Geçmiş yıllar karları x
--------------------------------------------------

yeni yılda,zarar ettiğinde yapılacak kayıt

---------------------------/--------------------------
580-geçmiş yıllar zararları x
591-Dönem net zararı x
-------------------------------------------------------

GEÇİCİ VERGİ KAYITLARI

BİR ÖRNEK: işletmenin 690 Dönem k/z hesabının alacak kalanının 2000 ytl olduğu ve son dönemde ortaya çıkan KKEG ise 500 olduğü, 1,2, ve 3 dönem geçici vergi matrahlarının da 500 er ytl çıkmış olduğu ve geçici vergi ve yıllık vergi oranınında %20 olduğunu varsayalım

1,dönem geçici vergi

1----------------/-----------------
193-Peşödverve
fon 100
360-Ödverve
fon 100
-------------------------------------
2,dönem geçici vergi
2-------------------/----------------
193-Peşödverve
fon 100
360-Ödver ve fon 100
---------------------------------------------
3,dönem geçici vergi
3-------------------/-----------------------
193-Peşödverve
fon 100
360-Ödverve
fon 100
-----------------------------------------------

__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Dönem Sonu Işlemleri Ve Muhasebe Kaydı

Eski 06-11-2009   #4
Şengül Şirin
Varsayılan

Cevap : Dönem Sonu Işlemleri Ve Muhasebe Kaydı



-------------------31/12/2006------------
371-Dkpeşödvve
dyük 300
193-Peşödverve
fon 300
----------------------------------------------

----------------31/12/2006--------------
691 Dkyykar 500
370-Dkyykar 500
----------------31/12/2006--------------
690-Dönem k/z 2000
691-Dkyykar 500
692-Dönem net k/z 1500
---------------------------------------------
----------------31/12/2006--------------
692-Dönem net k/z 1500
590-Dönem net karı 1500
----------------------------------------------

Yeni yıl kayıtları

1----------------01/01/2007--------------
590-Dönem net karı 1500
570-Geçmiş yıllar karları 1500
----------------------------------------------

4dönem geçici vergi

--------------14/02/2007----------------
371-Dkpödverve
dyük 200
360-Ödenecek vve fon 200
----------------------------------------------
-----------------15/04/2007--------------
370-Dkyykar 500
371-Dkpövervedyük 500
----------------------------------------------

ve ayrıca yasal yedek ayrılmalıdır

__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »


forumsinsi.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
ForumSinsi.com hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.